avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 563 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Trecere la plata TVA - PFA
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Trecere la plata TVA - PFA

Buna ziua,

Sunt un PFA la norma de venit care va depasi in curand limita plafonului de scutire Am cateva intrebari legate de trecerea la TVA.

Cum trebuie sa procedez? Eu voi factura in luna aprilie o suma in urma careia voi depasi limita. Ca sa ma inregistrez ca platitor de TVA este suficienta depunerea declaratiei 070 pana la data emiterii facturii? Cum trebuie completata? Este suficienta bifarea in sectiunea E paragraf 1.6?
Alte acte sunt necesare?

Mentionez ca am un singur contract de prestare servicii pentru o firma din strainatate (UE) la care lucrez la sediu (in Belgia). Firma este platitoare de TVA. Nu imi este clar conform carui paragraf din Codul Fiscal voi fi scutit de TVA. Stiu in principiu ca intre tarile din Uniunea Europeana daca ambele sunt platitoare de TVA atunci TVA este 0 in Romania. Dar pentru ca prestez serviciile in Belgia se schimba situatia? Eu am gasit doar Art. 133 din Norme alineat 6 din care inteleg ca locul prestarii serviciilor este Belgia deci sunt scutit de TVA in Romania.
(6) Un contract global reprezintă un acord de afaceri care poate acoperi toate serviciile prestate către o persoană impozabilă. Pentru serviciile prestate în baza unui astfel de contract global, care urmează să fie utilizate în mai multe locuri, locul de prestare este considerat în principiu locul în care beneficiarul şi-a stabilit sediul activităţii sale economice. În situaţia în care serviciile care fac obiectul unui astfel de contract sunt destinate a fi utilizate de către un sediu fix şi acest sediu fix suportă costurile respectivelor servicii, locul prestării acestora este locul în care se află respectivul sediu fix.

Este corect ca daca locul prestarii serviciilor nu este Romania atunci operatiunea este scutita de TVA?
Imi puteti spune va rog conform carei norme ma incadrez la scutirea de TVA?

Multumesc anticipat pentru ajutor,
Aurel
Cel mai recent răspuns: alexberi , utilizator 03:38, 3 Noiembrie 2010
Imi cer scuze. Nu am stiut la ce va referiti. E prima oara cand aud de acest articol, oricat am incercat sa ma informez cat mai corect. Nu sunt inregistrat in scopuri de TVA... Pana acum in 2010 am emis doar o factura pentru luna martie; inteleg ca trebuia sa ma inregistrez in scop de TVA inaintea prestarii serviciilor. Ce pot sa fac acum?

M-am uitat repede si in Codul Fiscal din 2009; mi se pare ca prevederile Art. 153 s-au modificat; sunt valabile doar incepand cu 2010? Am facut livrari de servicii intracomunitare si anul trecut; am emise doua facturi...
incepand cu 2010 trebuia sa va inregistrati si ulterior sa depuneti decl. 390.

nu cred ca e mare problema pt o factura. mergeti chiar maine si solicitiati inregistrarea, iar pana pe 15 aprilie depuneti decl. 390 si nu cred ca veti primi amenda.
Multumesc pentru ajutor
Nu sunt in tara dar rog pe cineva sa ma inregistreze pentru TVA.
Sper sa reusesc in timp util
Ma puteti ajuta cu a doua intrebare? Pot sa facturez cu TVA 0 dupa ce obtin codul de TVA? Nu as vrea sa am surpize si pe partea asta; in Codul Fiscal nu am gasit clar
da, operatiunea este neimpozabila in romania, cf art. 133, alin 2 din Codul Fiscal.
Rog pe cineva sa depuna cererea de inregistrare TVA pentru mine. In declaratia 070 trebuie sa aleg
1.7. Inregistrare prin optiune pentru alpicarea regimului normal de TVA, desi cifra realizata e inferioara?

Este regim normal de TVA in cazul meu? Pentru ca in paragraful (10) din Art. 153 inteleg ca nu am statut normal de TVA

(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.

Imi cer scuze ca intreb, poate nu are sens de fapt intrebarea, dar mai tarziu cand depasesc plafonul trebuie din nou sa depun o cerere de inregistrare de data asta pentru a obtine un cod normal de TVA?

Alte discuții în legătură

Depasire plafon antispam antispam Buna ziua tuturor. Din cate am inteles, in cazul unui PFA care presteaza servicii intracomunitare, in momentul in care se depaseste plafonul de incasari de ... (vezi toată discuția)
Pfa norma de venit, intracomunitar, declaratii robilix robilix buna ziua am un pfa cu norma de venit, neplatitor de tva deoarece prestez servicii si in tarile UE am depus cererea pentru cif de tva, eu ramanand ... (vezi toată discuția)
Societate neplatitoare tva Kozan Erika Kozan Erika O societate comerciala romana neplatitoare de TVA presteaza servicii IT catre o societate platitoare de TVA intracomunitara.Cum se va intocmi factura din pct. ... (vezi toată discuția)