Deci trec respectiva achizitie la rindul 6 si 17 in decontul 300 si ramin la raportare trimestriala?
De asemenea nu mai este nevoie sa depun nici 390? ( nu am alte achizitii ).
Locul prestarii serviciului este in afara tarii: hotelul este listat intr-o baza de date externa astfel incit sa fie cunoscut peste hotare si sa atraga turisti.
Buna ziua,
Va rog mult, ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei probleme?
O intreprindere individuala cu obiect de activitate hoteliera (tine contabilitate in partida simpla) primeste din Olanda o factura de comision de la o firma care i-a facut serviciul de a o promova in strainatate, astfel ca hotelul cu pricina sa fie cunoscut si in exterior. Intreprinderea individuala din Romania declara TVA trimestrial.
Intrebarea este: aceasta factura de servicii (comision) primita de la furnizorul din Olanda poate fi considerata achizitie intracomunitara si determina schimbarea perioade de raportare a TVA de la trimestru la luna?#-o
Multumesc mult!