Buna ziua,
Societatea in cauza are ca si obiect de activitate principal-dezoltare imobiliara.Are in decembrie 2010 construit si receptionat un bloc de locuinte pentru care a a avut incasate avansuri la inceperea lucrarilor de la clienti-persoane fizice.Dupa receptia cu autoritatile acesti clienti , in baza antecontractului incheiat, erau chemati la receptie in termen de x zile stipulate clar in contractul semnat intre parti, altfel pierd avansul platit.Pana in decembrie 2010 firma nu a avut nici o vanzare si nici o prestare de servicii efectuate , deci cifra de afaceri din activitati curente=0, ca atare incepand cu anul 2011 prin declaratia 010 trebuia trecut in vectorul fiscal tva trimestru si care s-a declarat pana la 31.01.2011.Firma de avocatura ce a incheiat antecontractele a venit in luna martie 2011 cu hartii datate cu luna decembrie 2010 de percepere penalizari conform contract pentru avansurile incasate si pierdute de clientii ce nu s-au prezentat la receptie.Aceste venituri le-am inregistrat in contabilitate drept financiare la decembrie 2010, s-au facturat, pentru a reflecta corect in bilantul contabil aferent anului 2010.
Intrebarea este:considerati ca ar fi trebuit sa modificam din nou vectorul fiscal si sa declaram TVA lunar avand in vedere veniturile din penalitati inregistrate in contabilitate sau e corecta inregistrare trimestriala?De asemenea vedeti necesara facturarea stornarii avansurilor si facturarii penalitatilor contractuale pentru fiecare client in aceasta situatie?