imi pare rau... nu am inteles! Marfa a fost adusa din extracomunitate (cumparata de partenerul din CE) si vanduta catre partenerul din Romania. Este deci o achizitie extracomunitara, care a devenit comunitara pe teritoriul Romaniei in urma importului efectuat de partenerul roman. Marfa a fost pusa in libera circulatie nu introdusa in antrepozit. Firma noastra a executat o prestare de serviciu de manipulare inaintea realizarii importului (in spatiul Zonei Libere).
Buna ziua! Firma la care lucrez are contract de prestari servicii manipulare marfuri accizabile cu un partener din CE. Circulatia marfurilor manipulate are, in general, regim de tranzit vamal si pe acest motiv facturile pe care le intocmim sunt scutite de TVA, conf Cod Fiscal art 144.
Recent am avut o situatie noua, in care marfa manipulata era importata de un partener roman, tara de destinatie a marfii Romania, deci, ca atare prestarea de serviciu de manipulare facturata partenerului din CE (cu partenerul de CE este relatia contractuala ce priveste prestarea de serviciu), mi se pare corect sa o facturez cu TVA deoarece, in acest caz, prestarea de servicii nu mai este legata de o livrare intracomunitara. Cum este corect? Cum trebuie sa facturez partenerului din CE? Va multumesc anticipat!