avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1022 soluții astăzi
Forum Activitate iuliana.dedita

Activitate iuliana.dedita

Buna ziua,
In cursul unei luni emit facturi catre clienti din UE pentru avansurile incasate pt lucrari ce urmeaza sa le executam ulterior.Aceste avansuri le declar in D390 in luna in care am emis factura de avans.Ulterior,in lunile urmatoare ,in momentul cand se livreaza marfa de multe ori factura de livrare este cu valoare zero (pt ca marfa a fost achitat in avans),deci in D390 nu mai am ce declara.
In schimb ,la livrare ,generez codul UIT aferent livrarii cu c/v marfii (respectiv a avansului declarat deja in D390),ceea ce duce acum la diferente in decontul e-TVA precompletat (avansul declarat in D390 intr-o luna ,iar livrarea marfii nu mai este declarata in D390).
As dori sa stiu in care declaratie D390 sa includ c/v sumei: in luna cand incasez avansul sau in luna in care livrez marfa?