Buna ziua,
Detin un PFA nou infiintat, sunt platitor de Tva, sunt inregistrat in ROI, am emis o factura in EURO ( valoare 1000 euro ) contravaloare prestari servicii catre o firma din UE si ea platitoare de Tva; activitatea fiind desfășurată in România.
Va rog sa ma indrumati cum sa înregistrez aceasta factura in jurnalul de vanzari ( in coloana nr 5 : "Total document inclusiv TVA" ? si in coloana nr 10 : "Livrari de servicii cu taxare inversă - baza de impozitare" ? )
Trebuie înscris ceva si in Jurnalul de cumpărari ? Dacă da , in ce coloana .
In declarația 300 înregistrez aceasta factura in rândul 13 - "Livrari de bunuri si servicii supuse măsurilor de simplificare taxare inversă ?
Mai completez ceva la alte rânduri in D 300 ? Dacă da, unde ?
Multumesc pt ajutor.
Declaratia 300
previas
Am o nelamurire la completatea declaratiei 300
am bunuri achizitionate supuse masurilor de simplificare (taxare inversa),intrebarea este :la randul 10 pun ... (vezi toată discuția)