in cazul in care nu sunt platitor de TVA la incasare(avand o cifra de afaceri mai mare)si primesc facturi de la un furnizor platitor de TVA la incasare(mentionat pe factura)pot sa-mi deduc normal TVA-ul sau il deduc doar in momentul in care ii fac plata( de exemplu primesc facturi in cursul luni 01/01/13-31/01/13 si fac plata pe 02/02/2013)
in momentul in care faceti plata atunci deduceti.si eu am situatii similare si ma gandeam sa discut cu societatile respective sa factureze pe 25 de exemplu nu pe 31 ca sa le pot plati in aceeasi luna.asta numai la furniz.cu tva la incasare.la ceilalti deducem ca si pana acum.
iar in contabilitate cum se face nota contabila de exemplu am facturi de paine si inregistram aprovizionarea
% 401
371
4426
si adaosul comercial 371 %
378
4428