Va multumesc pentru raspuns dar nu reusim sa intelegem un lucru :
a. Furnizorul in Italia trebuie sa factureze cu TVA 20 % societatii noastre in
Romania
b. Societatea noastra in Romania trebuie sa factureze cu TVA clientului nostru in
Italia (aceasta deoarece marfa nu paraseste teritoriul italian ) , Cum cu 20 %
sau cu TVA 19% ?
c. Exista vreo metoda pentru a nu ne inregistra in scop de TVA in Italia?
Avem urmatoarea problema:
- Societatea noastra, de drept romana, achizitioneaza din Italia marfa cu plata
anticipata si o vinde in Italia.
Intrebarile noastre sunt:
a- societatea italiana (furnizor) trebuie sa factureze cu TVA societatii noastre
romane ?
b- societatea noastra romana trebuie sa factureze clientului nostru italian cu tva?
c- marfa poate fi livrata in interiorul Italiei in baza facturii emise de catre
societatea romana?
Va multumim pentru raspuns. Ati putea sa ne spuneti exact ce trebuie sa scriem pe factura ''scutit de TVA Art. 133 alineat 2'' ?
Puteti avea amabilitatea sa ne spuneti de ce fara TVA ?
Suntem o persoana juridica romana si avem contracte de consultanta ,intermediere si brokeraj cu persoane juridice impozabile in Italia.
Intrebarea noastra este urmatoare : Cum facturam cu TVA sau fara TVA, si ca urmare a carui articol din noul cod fiscal este corelat ? In cazul ca trebuie sa facturam fara TVA ce trebuie sa specificam pe factura, care articol ?
Am intrebat si la biroul de Asistenta Contribuabili si inca nu ne-au dat un raspuns