Voi depasi plafonul in luna noiembrie (daca calculam tot anul 2010, adunind venitul realizat pina in august in Romania in sistem norma de venit si lunile septembrie-noiembrie, facturate la exterior). Deci, trebuie sa cer numar de tva intern (chiar daca nu imi foloseste, caci nu am contract cu nici o firma romaneasca, cel putin momentan) si trebuie sa platesc statului roman 24% TVA pentru venitul total realizat in 2010 (care va depasi 27000 eur/119.000 RON)? Multumesc si va doresc o seara buna.
Problema este ca eu facturez unei firme de consultanta inregistrata in Irlanda (cu care am si contract) si care ma trimite sa prestez servicii unui client din Belgia. Eu lucrez efectiv in Belgia/Bruxelles si trimit lunar factura fara TVA firmei irlandeze. Pe factura respectiva, repet, scrie ca sunt scutit de TVA in baza art. 44 si 196 din Directiva UE. Cum procedez in cazul acesta? Mentionez, de asemenea, ca nu mai am colaborari cu firme din Romania de la 1 septembrie, de cind am inceput sa lucrez in Belgia.
Multumesc pentru raspunsuri. Deci, plata TVA in Romania nu are legatura decit cu suma incasata de mine? Chiar daca firma pentru care prestez plateste, la rindul ei, TVA in tara unde functioneaza? Mentionez ca pe factura emisa catre firma respectiva, trebuie sa specific urmatoarea mentiune: "VAT exempted, Art 44 and Art 196 From EU Directive".
Pe de alta parte, cei 35000 euro la momentul aderarii, inseamna acum in jur de 27000 euro. De cind se calculeaza plata TVA, din momentul depasirii acestor 27000 sau se ia in calcul perioada de la inceputul anului, de cind functionez cu norma de venit?
multumesc inca odata
Sunt PFA de la 1 mai 2009 cu norma de venit pina la 31 decembrie 2010. Am lucrat la o firma privata pina la 25 august 2010, platit si cu salariu pe cartea de munca si cu contract PFA. De la 1 septembrie lucrez in strainatate ca PFA, neplatitor de TVA. Ca sa pot incheia contractul si factura firmei straine, a fost nevoie sa ma inscriu in registrul operatorilor intracomunitari ca prestator de servicii; am primit, in consecinta, un cod de platitor de TVA. Dat fiind ca functionez cu norma de venit pina la sfirsitul acestui an, trebuie sa platesc TVA de la momentul inscrierii in registrul respectiv sau in momentul cind realizez cifra de afaceri de 35000 euro la cursul aderarii la UE?
Multumesc anticipat.