O societate romaneasca platitoare de TVA si inscrisa in ROI presteaza servicii in Italia , unei societati italiene. Clientul din Italia are cod TVA, dar este invalid la verificarea in VIES. Cum facturez din punct de vedere TVA? Si ce declaratii trebui sa depun in cazul acesta?
Buna ziua. Matusa mea de la tara, a vandut anul trecut cateva vaci si 3 tone de porumb in baza certificatului de producator emis de primarie. Acum, ma inteaba daca ea ar trebui sa declare ceva la finante sau sa plateasca ceva la anaf in conditiile in care ea e persoana fizica , fara nici o forma de organizare. Va multumesc.