avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 534 soluții astăzi
Forum Activitate mikkita

Activitate mikkita

Dupa controlul facut de anaf in urma cererii de rambursare tva am constatat ca la vanzarea de imobil s-a aplicat tva normal de 20% si nu taxare inversa . Intrebarea este -corectia asupra imobilelor vandute catre o societate comerciala platitoare de tva o pot face in decontul urmator si prins pe regularizare atat ca tva deductibil cat si la tva colectata ?? Mentionez ca s-a facut facturi de corectie in luna decembrie 2016 prin care s-a mentionat pe aceeasi factura storno apartament cu tva normal de 20% si randul urmator corectia rezultand astfel o valore cu minus, reprezentand tva-ul platit la buget. Este corect ca tva-ul sa-l prind pe regularizare. ? Sunt obligati sa-mi restituie tva-ul achitat din eroare, tinand cont ca in perioada in care s-a facturat eronat am avut control de la Anaf?? Cum priviti si dpdv al societatii care a achitat valoarea apartamentului inclusiv tva. ? Se face dosar de corectie pentru luna aprilie 2016 luna in care a avut loc achizitia de apartament sau se prinde in luna decembrie 2016 cand s-a primit factura de corectie? Multumesc .