avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 617 soluții astăzi
Forum Activitate alexj

Activitate alexj

Va multumesc mult pentru raspunsuri si pentru baza legala.
Cautam de cateva luni un raspuns pentru cuprinzator si am citit tot felul de pareri contradictorii mai mult sau mai putin fondate.
SC neplatitoare de TVA in Romania, inregistrata in ROI in scopuri TVA doreste sa stie cum se emit facturi externe pentru prestari servicii informatice.

1. Emitere factura catre SC din UE, platitoare de TVA, inregistrata in ROI (cu cod VIES)
Factura se emite fara TVA cu mentiunea "taxare inversa" (reverse charge) folosind codurile VIES. Beneficiarul este obligat la plata TVA in tara sa.

2. Emitere factura catre SC din UE, neplatitoare de TVA, inregistrata in ROI (cu cod VIES)
Factura se emite fara TVA cu mentiunea "scutit TVA" (exempt from VAT), folosind codurile VIES. Beneficiarul nu are alte obligatii in tara sa.

3. Emitere factura catre SC din UE, platitoare de TVA, neinregistrata in ROI (fara cod VIES)
Factura se emite cu TVA (24%) folosind CIF-ul de Romania? Daca da, cum se declara la ANAF? Este necesara virarea celor 24% catre stat?

4. Emitere factura catre SC din UE, neplatitoare de TVA, neinregistrata in ROI (fara cod VIES)
Factura se emite cu TVA (24%) folosind CIF-ul de Romania? Daca da, cum se declara la ANAF? Este necesara virarea celor 24% catre stat?

5. Emitere factura catre persoana fizica din UE
Factura se emite fara TVA folosind CIF-ul de Romania? Daca da, cum se declara la ANAF?

Intrebarea mea este daca sunt corecte afirmatiile de la punctul 1 si 2. Si cum se procedeaza pentru cazurile 3,4,5.

Va multumesc anticipat si sper ca aceasta detaliere sa ajute cat mai multe persoane care au neclaritati referitoare la regimul TVA intracomunitar.