Buna ziua,
Am urmatoarea situatie pt anul 2010: trim I (pierdere) impozit profit declarat 550, trim II (pierdere) impozit profit declarat 550, trim III (pierdere) impozit profit declarat 550, trim IV este tot pierdere. cum procedez la dec 101?
la decl 101 veti avea 2 situatii:
1. decl 101 pentru perioada 01.01 - 30.09 2010. din exemplu dvs impozitul minim datorat pt 2010 a fost de 2200 lei pt 12 luni. cf noii ordonante(oug 87/2010) care a eliminat impozitul forfetar, impozitul pt 2010 devine : 2200/12*9 luni = 1650 lei.
ati declarat 550*3 = 1650, rezulta ca in 101 aferenta primei perioade fiscale - aveti "0" impozit datorat.declaratia pentru 01.01 -30.09 se depuna pana la data de 25 feb. 2010
2. decl 101 pt perioada 01.10 - 31.12. 2010.
adunati venituri impozabile si ch deductibile inregsitrate in perioada sus mentionata si aflati cat este impozitul 16%. daca finalizati anul fiscal la pana la 25. feb. nu depuneti nici o declaratie aferenta trim 4, si depuneti la 25 feb decl 101 cu impozitul final aferent acestei perioade.
in caz contrar la nivelul trim 4 declarati aceeasi suma platita in trim 3 - 550, si definitivarea impozitului (de plata sau de recuperat) prin decl 101 aferenta perioadei oct-dec 2010, se va face prin 101 - depusa la 25.apr.2010.
sper ca a fost de ajutor.
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
Declaratii 101 -2010
iuganum
am urmatoarea situatie:
trim 1.=pierdere , declarat in D100-imp minim -550 -platit 550
trim 2=datorat 84, declarat in D100-imp minim -550- platit 550
trim ... (vezi toată discuția)
Declaratia 101
antonia_m09
Am inteles ca daca in 2010 s-a platiti in unul din primele 3 trim imp minim se intocmesc cele 2 decl 101.
Intrebarea este cum se intocmesc?
- 01.01.-30.09 ... (vezi toată discuția)