Sunt magazin en-detail neplatitor de tva.Vand marfa.DAU factura si chitanta in pe loc.Cum este corect sa inregictrez?
5311=707
% =371
607
378
sau
411=707
% =371
607
378
Nelamurirea este ca daca dau si factura si chitanta in acelasi timp as putea face inregistrarea fara a mai folosi contul 411.
Faceţi inventarul mărfurilor, din recepţii scoateţi adaosul comercial aplicat şi TVA neexigibilă aplicată la recepţionare, apoi îl contabilizaţi cu minus adaosul şi TVA neexigibilă. De exeplu:
% 371 -5 lei
378 -3 lei
4428 -2 lei