Am emis facturi de penalitati pentru neplata in termen a obligatiilor clientilor, conform contract, fara TVA. Am evidentiat in Jurnalul de vanzari TVA aceste facturi la col.operatiuni scutite fara drept de deducere, la fel si in decontul de TVA.
Can am avut control pe linie de TVA mi s-a spus ca nu trebuia sa evidentiez aceste facturi in Jurnalul de vanzari TVA motivand ca penalitatile nu se includ in baza de impozitare, asa cum este specificat in Codul Fiscal.
Nu este obligatoriu ca toate facturile emise sa aparat in Jurnalul de vanzari TVA?
Declaratia 392
misaaa
am nevoie de o lamurire si anume:
- sunt P.F.A. la norma de venit, neplatitor de TVA in Romania(am cod fiscal fara RO)
- inregistrat in R.O.I., inregistrat ... (vezi toată discuția)