Dati-mi, va rog, o mana de ajutor.
Societate din RO, inregistrata in scop de TVA, presteaza servicii de transport unei societati din Spania, inregistrata TVA. Societatea din RO a facturat servicii transport fara TVA (neimpozabil in RO) si a declarat in declaratia 390 si declaratia 300.
Societatea din Spania a facturat, la randul ei, toate taxele de drum efectuate in Spania si Franta, catre societatea din RO, fara a mentiona pe factura taxare inversa. Facturile au fost facute fara TVA, la ele fiind atasate bonurile aferente, din care au scazut valoarea TVA.
1. Unde trebuie sa declar aceste achizitii de servicii intracomunitare? Le declar in 390 sau doar in 300? Unde anume?
2. Societ din Spania a mai facturat si combustibil utilizat de catre societatea din RO pt a efectua transportul, de data aceasta cu TVA. Cum declar aceasta achizitie de servicii? Nu are legatura cu 390, nu? Trebuie s-o prind numai in 300 (doar baza TVA)? Intentionam sa recuperam TVA-ul achitat (declaratia 318).
Astept un raspuns urgent pt ca trebuie sa declar pana pe 15 august 2011.
Multumesc mult de tot!