va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
pentru o firma platitoare de tva , dar scutita (activitate de inchiriere spatii), cum complectez d 394 la achizitii ? baza si tva sau total factura ?
Facturile emise catre clienti nu au TVA, activitatea fiind scutita.Trebuie sa complectez ceva la livrari sau nu ? daca trebuie , cum fac acest lucru? Facturi emise catre platitori de TVA ? Pentru mine este o dilema foarte mare !
Va multumesc si astept un raspuns !
in 394 se declara doar operatiunile taxabile. Daca societatea desfasoara doar activitate de inchiriere spatii, scutita de TVA, nu are obligatia depunerii declaratiei 394.
Inteleg ca la operatiuni netaxabile se incadreaza facturile emise catre clienti, dar ce fac cu achizitiile? cumparari diverse materiale , utilitati, etc ?
Declaratia 394
RobertR
In declaratia 394 se declara toate facturile cu mentiunea TVA la incasare [b]inclusiv [/b]cele emise de catre mine pentru clientii neinregistrati in scopuri de ... (vezi toată discuția)