Daca angajatul (patronul, etc) a facut o cheltuiala din banii sai, atunci cand aduce documentele (factura sau chitanta pe numele firmei) se inregistreaza
6XX = 401 - factura (obligatia de plata)
401 = 542 (achitarea facturii de catre angajat/patron). Obs. Stiu pe altii care folosesc in loc de 542 (daca nu e angajat al firmei) contul 462.
542 (462) = 5311(5121) - achitarea si inchiderea decontului.
dar daca mai intai ii dau banii prin 542.x=5311, care vor fi inreg cand imi aduce justif?6xx=401
401=542
este corect? si se inchide decontuli n felul acesta?sau mai trebuie inregistrat ceva?
eu zic ca e corecta monografia la momentul justificarii. 6xx=401,401=542 sau eu mai fac 6xx,4426(daca e cazul)=542.
Daca in avansul e mai mare decat in actele justif. adica daca nu s-au consumat toti banii se poate face pe restul de bani un ordin de incasare catre caserie (5311=542.x) si astfel soldul contului 542.x va fi 0.