va rog sa ma ajutati cu monografia contabila a unei agentii de turism cu tva:
- inregistrarea facturii de la furnizor extern membru UE (servicii cazare, de ex) 462 = 4011 1000 ron ( tva-ul nu il deduc). Este aceeasi inregistrare si pt. un fz. intern?
- inregistrarea facturii unui client persoana fizica pe care nu mentionez tva-ul ci scriu "TVA inclusa " cu val totala 1300 ron. Iregistrarea contabila va fi:
4111 % 1300
462 1000
704 242
4427 58
- daca exista o achizitie de servicii din afara UE la factura clientului scriu la TVA scutit cu drept de deducere? 4111 = 704
- achizitionarea unui bilet de avion pe ruta BUC- PARIS: 628 = 4011 500 ron
- la facturarea biletului unui client mentionez pe factura " scutit cu drept de deducere" : 4111 = 704 550 ron
- achizitionarea unui bilet pe ruta interna BUC-IASI : 200 % 4011
628 161
4426 39
- si facturarea catre client : 4111 % 250
704 202
4427 48
Sper ca nu v-am plictisit cu aceste inregistrari, dar vreau sa stiu daca am inteles bine si mai ales sa nu fac erori in contabilitate si in acelasi timp sa stiu cum sa-i spun patronului sa faca facturile.
Contari bonuri fiscale
mamon
Buna ziua!Va rog sa-mi spuneti cum este corect sa inregistrez in contabilitate urmatoarele:
Am deschis pct de lucru,prestare servicii(masaj),am achizitionat ... (vezi toată discuția)
Webinar: Fiscalitate și digitalizare în 2025. Ce știm și ce urmează?
ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar-contabil, vă invită să participați la un eveniment gratuit destinat profesioniștilor care doresc să afle cele mai recente noutăți legate de sistemul fiscal din România.
În cadrul webinarului, care va avea loc pe 26 februarie la ora 10:00, Delia Cataramă, Tax Partner Viboal FindEx, va aborda principalele modificări fiscale aplicabile în 2025 companiilor, cu focus pe impactul asupra profitabilității și cash-flow-ului acestora.