Se lucreaza astfel: atat facturile de achizitie cat si cele emise catre clienti(persoane juridice/fizice) se inregistreaza corespunzator reglementarilor, respectiv 4426,4427 au devenit 4428A, 4428L.
Repet: toate facturile, indiferent daca furnizorii sau clientii aplica acest sistem.
Practic, totul trece prin 4428.Daca factura de achizitie sau emisa se achita/incaseaza in aceeasi, tot in aceeasi zi, se efectueaza inregistrarile: 4426=4428A sau 4428L=4427
Platile si incasarile aferente se efectueaza atat prin viramente bancare cat si cu numerar, pe loc sau ulterior.
Intrebarile mele sunt:
1.modul de lucru pe care l-am descris mai sus este corect?
2.aplic TVA la incasare si in cazul platilor/incasarilor cu numerar?
3.este corect sa inregistrez in 4428A o factura primita de la un furnizor care nu aplica sistemul TVA la incasare?
4. este corect sa inregistrez in 4428L o factura emisa catre un client care nu aplica TVA la incasare?
Tva la incasare
Lizuca12
Buna ziua,
Spuneti-mi va rog daca aplic tva la incasare automat pt facturile emise catre client tva se colecteaza in momentul incasarii total sau partial. ... (vezi toată discuția)