buna ziua,
va rog frumos sa ma ajutati in aceasta noua problema intalnita:
este vorba despre un pfi care din anul 2012 a optat pentru impozit retinut la sursa (probabil printr-o declaratie care sper ca a depus-o dna fosta contabil), din ianuarie pana in august a emis facturile in felul urmator: - pe prima pozitie "prestari servicii 3000 lei"; -pe a doua pozitie: "impozit 16% -480 lei"; total factura 2520 de lei. Din august nu a mai fost cu impozit retinut la sursa, a trecut la vechea impozitare, fara retinere la sursa.
Pana la acest moment aprilie 2013 nu i s-a depus nici o declaratie, ce trebuie sa ii depun si cum sa evidentiez trecerea asta din august? multumesc mult pt ajutor
Sa va dea o adeverinta in care sa evidentieze clar datele de identificare ale dumneavoastra, tipul de contract pe care l-ati avut incheiat cu ei, venitul brut si ce impozit v-au retinut si platit la stat si alte contributii sociale.
Cand veti depune dumneavoastra declaratia 200, veti anexa si o copie dupa aceasta adeverinta. Administratia financiara va emite o decizie de impunere cu diferenta de impozit de plata.
Webinar: Fiscalitate și digitalizare în 2025. Ce știm și ce urmează?
ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar-contabil, vă invită să participați la un eveniment gratuit destinat profesioniștilor care doresc să afle cele mai recente noutăți legate de sistemul fiscal din România.
În cadrul webinarului, care va avea loc pe 26 februarie la ora 10:00, Delia Cataramă, Tax Partner Viboal FindEx, va aborda principalele modificări fiscale aplicabile în 2025 companiilor, cu focus pe impactul asupra profitabilității și cash-flow-ului acestora.