buna ziua,
va rog frumos sa ma ajutati in aceasta noua problema intalnita:
este vorba despre un pfi care din anul 2012 a optat pentru impozit retinut la sursa (probabil printr-o declaratie care sper ca a depus-o dna fosta contabil), din ianuarie pana in august a emis facturile in felul urmator: - pe prima pozitie "prestari servicii 3000 lei"; -pe a doua pozitie: "impozit 16% -480 lei"; total factura 2520 de lei. Din august nu a mai fost cu impozit retinut la sursa, a trecut la vechea impozitare, fara retinere la sursa.
Pana la acest moment aprilie 2013 nu i s-a depus nici o declaratie, ce trebuie sa ii depun si cum sa evidentiez trecerea asta din august? multumesc mult pt ajutor
Sa va dea o adeverinta in care sa evidentieze clar datele de identificare ale dumneavoastra, tipul de contract pe care l-ati avut incheiat cu ei, venitul brut si ce impozit v-au retinut si platit la stat si alte contributii sociale.
Cand veti depune dumneavoastra declaratia 200, veti anexa si o copie dupa aceasta adeverinta. Administratia financiara va emite o decizie de impunere cu diferenta de impozit de plata.