Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu o neclaritate.
Am emis in anul 2012 o factura de servicii.
In anul 2013 ma fost nevoit sa stornez o parte din ea, pentru ca nu a fost acceptata la plata in totalitate .
Va rog sa-mi spuneti cum pot inregistra corect factura, stornand venitul in anul acesta sau inregistrandu-o prin contul 117?
Va rog daca se poate sa-mi dati si baza legala.
Stornare factura:
4111=117 analitic distinct -Erori 2012, cu valorile in rosu
si daca este cazul, tot in rosu
4111=4427 , cu regularizare TVA colectat in luna in care se inregistreaza eroarea
Diminuare impozit aferent
117 Erori 2012=441 cu valorile in rosu
Rectificativa 101 pentru anul 2012
Daca ati depus declaratii recapitulative, 394/392, veti depune rectificative, daca este cazul.
Baza legala, Ordinul 3055/2009, a se vedea functiunea contului 117
Webinar: Fiscalitate și digitalizare în 2025. Ce știm și ce urmează?
ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar-contabil, vă invită să participați la un eveniment gratuit destinat profesioniștilor care doresc să afle cele mai recente noutăți legate de sistemul fiscal din România.
În cadrul webinarului, care va avea loc pe 26 februarie la ora 10:00, Delia Cataramă, Tax Partner Viboal FindEx, va aborda principalele modificări fiscale aplicabile în 2025 companiilor, cu focus pe impactul asupra profitabilității și cash-flow-ului acestora.