Ma confrunt cu urmatoarea problema:
Am un SRL platitor de TVA trimestrial, inscris in ROI.
In luna mai am comandat online un autoturism de la o firma din sua, am primit factura pe mail si am achitat-o prin transfer bancar.
In luna iunie autoturismul a ajuns in Germania, unde s-au efectuat formalitatile vamale de catre o firma din Germania, care mi-a transmis facturi cuprinzand taxe vamale, manipulare, transport.
Deoarece se apropie termenul de depunere a declaratiilor, apelez la ajutorul dvs. pentru intocmirea decontului de tva si a declaratiei 390.
Am intrebat la ANAF si mi s-a spus ca: deoarece bunurile au fost livrate de pe teritoriul Germaniei, operatiunea reprezenta pentru mine o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care se aplica regimul de taxare inversa.
Nu inteleg ce suma declar in declaratia 390: doar sumele din facturile primite din Germania sau se adauga si valoarea facturii emise de firma din sua?
Va multumesc tuturor celor care imi pot explica aceasta situatie.