Buna ziua.
Am urmatoarea situatie...primesc factura de marfa de la filiala din Slovacia a unei firme din China, cu conditia de livrare FOB.Achit factura in avans in contul firmei din Slovacia.Marfa soseste direct in Romania(expeditor pe DVI este firma din Slovacia, importator eu, firma din Romania).Mi se calculeaza de comisionar si platesc TVA si taxe vamale;revand marfa in Romania.
Firma din Slovacia declara livrare intracomunitara in Romania, eu nu declar nimic, considerand ca am facut import.Acum Finantele vin in control sa vada de ce nu am declarat in 390.
Cum era corect?Eu cred ca am procedat bine.
Stie cineva?
Multumesc!
~ final discuție ~