În cazul unui PFA neplătitor de TVA, aş dori să ştiu dacă la punctul IV din Declaraţia 392B (Livrări de bunuri şi prestări servicii), trebuie trecută valoarea serviciilor prestate pentru clienţi din afara Uniunii Europene. La instrucţiunile de completare se menţionează că acest formular nu se depune "în situaţia în care persoanele impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri şi prestări de servicii în interiorul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară." Să înţeleg de aici că valoarea serviciilor prestate pentru clienţi externi (în cazul meu, din afara Uniunii Europene) nu trebuie trecută? Aş dori o confirmare că aşa stau lucrurile.
Declaratia 392
misaaa
am nevoie de o lamurire si anume:
- sunt P.F.A. la norma de venit, neplatitor de TVA in Romania(am cod fiscal fara RO)
- inregistrat in R.O.I., inregistrat ... (vezi toată discuția)
Webinar: Fiscalitate și digitalizare în 2025. Ce știm și ce urmează?
ACCA, cea mai mare asociație internațională în domeniul financiar-contabil, vă invită să participați la un eveniment gratuit destinat profesioniștilor care doresc să afle cele mai recente noutăți legate de sistemul fiscal din România.
În cadrul webinarului, care va avea loc pe 26 februarie la ora 10:00, Delia Cataramă, Tax Partner Viboal FindEx, va aborda principalele modificări fiscale aplicabile în 2025 companiilor, cu focus pe impactul asupra profitabilității și cash-flow-ului acestora.