Cum sa inregistrez corect in contabilitate o factura care pe care figureaza, un mijloc fix, un obiect de inventar, o taxa de suport, toate cu reducere oferta sau discount 100%, si timbrul verde?
Ca urmare a prelungirii unui abonament de telefonie mobila, am primit un telefon mobil si o baterie externa.
Pe factura sunt evidentiate urmatoarele:
telefon 3119.06 lei din care timbru verde 0.60 lei
baterie externa 43.44 lei, timbru verde 0.00
discount 100% -43.44 lei
taxa suport 21.72 lei
discount 100% -21.72 lei
Reducere oferta business -3199 lei
Total factura 0.06 lei
Plata facturii s-a facut din casa.
Sunt corecte inregistrarile urmatoare?
1)telefon
214=404 ----> 3119.06 lei
404=767-----> - 3119
404=5311-----> 0.06 lei
6811=2814---->86.6388 (cu 1 a lunii urmatoare, timp de 36 de luni)
2) bateria externa
303=7588---> 43.44 lei
603=303----> 43.44
Daca faci 404=767-----> - 3119 , dublezi datoria catre furnizor si ar trebui sa o achiti.
Si ce amortizezi in 6811 ?.Nu rezulta de ce ai dublat valoarea obiectului de inventar care oricum nu se amortizeaza chiar daca nu e primit gratuit.
Nu ma pricep deloc la contabilitate, insa am intuit ca nu e ceva in regula cu inregistrarile pe care le-a facut contabilul. Mi-a spus ca valoarea reala a telefonului e de 3119.06 lei (chiar daca am platit doar 0.06 lei) si ca e obiect de inventar, iar reducerea respectiva ar fi considerata drept un venit, prin urmare trebuie sa platesc impozit pentru cei 3162.44+ lei pe care i-am primit ca reucere pt telefon si bateria externa.
Total reduceri pe 609: 3184.16
Toate conturile de partener se inchid
Se trece pe consum obiectul de inventar:
603=303 - 43.44 lei
Se amortizeaza bunul:
6811=2814 - cu rata lunara
Mai apoi urmeaza :
609=121 - 3184.16
121=628 - 21.72
121=6811 - curata lunara
121=603 - 43.44
La iesirea telefonului dupa amortizare (casarea bunului integral amortizat):
2814=2133 - 3119.06
Se foloseste contul 609 pentru discount, nu 767. Nu este reducere pentru plata anticipata (reducere financiara) ci discount comercial. Ordinul 1802 e destul de clar.
Taxa verde se include in pret (fiind cost incorporabil).
Cel mai important: schimbati contabilul. Cand patronul stie mai multa contabilitate decat contabilul, e jale.
Buna ziua!
Multumesc mult pentru ajutor! Mai am cateva nelamuriri:
1) Furnizorul este salvat in Saga pe contul 401.xxxx. Sa inteleg ca trebuie adaugat si pe 404.xxxx?
2) "La mijloc fix", "Serviciu" si "Plata factura" liniuta e folosita ca separator si nu ca minus, corect?