Firma platitoare de tva la incasare emite doua facturi in mai si iunie 2016 cu tva 20%,tva de plata achitat la buget in termenul stabilit de lege. In ianuarie si februarie 2017 refactureaz cu va 19% si il si incaseaza in aceeasi luna. Cum se procedeaza in contabilitate si in declaratia 394 din 2017? Multumesc pentru ajutor.
Facturare ulterioara
lelek
Sunt PFA neplatitor de TVA si am urmatoarea problema:
- peste cateva zile o sa plec din tara si voi reintoarce doar in ianuarie 2017. Insa in luna octombrie ... (vezi toată discuția)