buna ziua! am urmatoarea speta: micro neplatitoare tva in romania. are cod special tva ptr achizitii intracomunitare. cumpara de la furnizor italian (facturile sunt cu tva)- marfa nu paraseste teritoriul italiei ci este folosita in lucrari de constructii pe teritoriul italiei. Este corect ca foloseste contul special de tva ptr operatiunile din ue? facturile de cumparari le mai declar in 301, daca marfa nu paraseste teritoriul italiei? pentru prestarea de servicii in it platesc in tara impozit pe venit?
daca nu se declara in 301 achizitiile din it cum procedez in cazul in care pana am preluat firma acestea au fost declarate si s-a platit tva aferent?