Firma mea intermedieza servicii pe cale electronica dintr-o tara NON-UE , e vorba de o licenta software pe care o achizitionez in numele unei firme de pe teritoriul UAE.
Tranzactia se intampla in felul urmator:
Firma din romania avand calitate de intermediar.
1. Clientul (persoana juridica) din UAE imi plateste factura emisa cu suma de 10000 Eur ( VAT REVERSE CHARGED) in contul firmei din romania.
2. Firma din Romania primeste o factura din India si achizitioneaza licenta in numele clientului din UAE.
Tin sa precizez ca firma Indiana care detine software-ul (SaaS) nu are nici o obligatie sa-mi livreze nici un fel licenta pt software deoarece nu sunt proprietarul de drept.
Acum am intalnit doua tabere de contabili unii spun ca trebuie sa platesc acel TVA si altii spun ca nu mi se aplica (fiecare au adus diverse argumente).
Va rog sa ma lamuriti si pe mine in aceasta problema si daca se poate sa argumentati cu art. din codul fiscal. Si daca se poate sa imi oferiti si o varianta legala pentru a evita acest TVA.