Buna ziua,
Detin un SRL de aproximativ 4 luni, iar firma mea este inregistrata ca platitor de TVA (stiu ca puteam sa raman neplatitor pana la plafonul de 10.000 euro). Activitatea mea se desfasoara doar online - detin un magazin online de produse electronice si vand in sistem DROPSHIPPING. Situatia este putin mai complicata, deoarece atat furnizorul de produse cat si clientii mei finali se afla in Spania, marfa nu iese din Spania - eu colaborez cu un furnizor din Spania, iar ei trimit direct clientilor.
Problema mea insa este cu TVA-ul. Furnizorii imi emit facturi cu TVA 21%, pentru ca atat este in Spania, iar eu emit facturi catre clientii finali cu TVA 19%, societatea fiind in Romania. Contabila pe care o am acum mi-a spus ca ea nu poate calcula la 21%, ci la 19%, ca ar trebui ca eu sa platesc taxele in Spania si deci sa am societatea acolo, ca sa se poata deduce TVA-ul.
Pentru ca am avut de platit destul de mult la TVA cand am depus declaratia trimestriala, as vrea sa stiu ce se poate face in cazul asta pentru deducerea TVA-ului. Pentru ca nu poate fi considerat TVA intracomunitar, atata timp cat tranzactiile se produc doar pe teritoriul Spaniei, eu nu import acele produse, ele nu ies din Spania. Si nici nu are sens ca eu sa platesc in Romania niste taxe pe niste venituri pe care eu nu le produc aici. Aveti idee care ar fi solutia in aceasta situatie? Orice raspuns este binevenit.
Tva
albulescu
Buna seara,daca o sc din Spania factureaza livrarea unor anumite materiale unei sc din Ro,in factura este prevazut tva,sc din Ro.poate cere deducerea sau ... (vezi toată discuția)