am urmatoarea situatie:la trim.2,am avut profit,am constituit impozit aferent care a fost mai mare decat forfetarul,nu am platit pt.ca aveam platit in plus.la trim.3,am avut
tot profit dar inferior celui de la trim.2 si deci nu a fost nevoie sa constitui impozit pt.ca am stornat din el.dar repet ,am avut la trim.2 profit mai mare pt.care s-a si platit cum ar veni pt.ca aveam platit in plus.ce trebuie sa fac la tr.3,sa constitui forfetarul?
chiar daca la tr.2 am avut mai mult?mi s-a spus de catre unii specialisti(?) ca treb.sa constitui imp.forfetar avand in vedere ca nu mai am imp.de constituit ci dimpotriva stornez.dar oare nu mai analizez profitul pe cumulat?il analizez pe trim.?multumesc mult.va astept cu raspunsuri.
la fiecare trimestru se calculeaza si se achita profitul pe 3 luni- sau imp forfetar
trimestrul 4(decembrie) se declara si se achit la fel ca in trimestrul 3(septembrie),iar regularizarea se face prin declaratia 101.
multumesc mult.nelamurirea mea mare era pt.tr.3(care deja l-am facut cu forfetar)daca este bine cu forfetar daca eu la sept.am avut profit dar inferior celui de la iunie.
Tocmai in asta consta "impozitul minim"-adica daca impozitul pe profit este inferior "impozitului minim", te inregistrezi (in analitic) si achiti acest impozit minim.
multumesc mult maria,nu ma impac cu ideea ca daca la iunie am avut impozit pe profit cat 4 forfetare pe care l-am si platit,la sept.daca nu mai am atat,(am mai putin decat forfetar) sa platesc forfetar.chiar daca cel platit ramane pt.exercitiile viitoare. acum m-am lecuit.gata.asta e.inca o data multumesc.
Impozit profit
dana-info
Pe anul 2009 am impozit pe profit de 12.000 lei. In transa pentru impozitul minim sunt la 11.000 lei. Problema este ca in trim. 4 inregistrez pierdere. Ce fac? ... (vezi toată discuția)