Buna ziua.
Firma nou-infiintata
neplatitoaree de TVA.
Import marfa non-ue , respectiv achit TVA la import. Apoi marfa e vinduta in DE la persoana fizica, adica plus TVA. Intrebare: se achita la buget doar diferenta dintre TVA vinzare-TVA import? Sau trebuie sa le achit integral ambele.
Multumesc
Dacă sunteți plătitor de TVA, faceți import, și vindeți în UE, atunci facturați tot fără TVA, dar cu taxare inversă, si aveti dreptul de a recupera TVA plătit în vamă (statul îi returnează efectiv, sau se compensează cu ce aveți de plată din alte tranzacții).
Dacă aceste tranzacții sunt cele care aduc cele mai multe venituri în firma, recomand înregistrarea ca plătitor de TVA prin opțiune.
Atat timp cat firma dvs. este neplatitoare de TVA nu veti avea treaba cu colectarea de TVA. Singura TVA cu care interactionati este cea achitata in vama la import. Evident ca respectiva TVA intregeste pretul de intrare al bunurilor care ulterior urmeaza a fi vandute cu adaos.
Achizitii pe pfa
crisoft
buna ziua, in cazul an care mi-am deschis un pfa pt haine second hand si as vrea sa cumpar marfa dintr-o tara straina ne fiind platitor de tva, ce documente ... (vezi toată discuția)