Buna ziua
va rog tare mult a ma sprijini cu o informatie. pt care va cer sprijin:
Societate comerciala face achizitii extracomunitare, importand produse electrice , achizitii fara TVA , intrucat TVA ul aferent se plateste in vama.
Vechea contabila a contabilizat aceste operatiuni ca 3710 =4013 insa vanzarea lor efectiva, facuta din depozit catre firme ( factura emisa +tva separat) inregistrate 411= 708/ 4427
Evidenta stocurilor nu s-a tinut nici valoric si nici cantitativ, cu fise de magazie.
Descarcarea la sfarsitul lunii, a gestiunii depozitului cu ridicata, deci a contului de marfuri, cu valoarea marfurilor vandute nu s-a facut.
Va rog a ma sprijini cum anume ar tb sa remediez: aceasta situatie.Am preluat contabilitatea din luna martie, intrarile sunt usor de reconstituit , dar vanzarile se fac de pe stocul de anul trecut , eu neprimid de la vechea contabila nimic in acest sens
Asociatul isi tine o ovidenta in care stie exact ce bunuri are pe stoc, mai ales ca participa la licitatii cu clientii pe SEAP ( fiecare produs cu codul in parte). Achizitiile ce e drept se fac rar, poate o data la 3 luni .
Eu m-am gandit sa put asociatul a-mi prezenta o situatie in care sa reflecte situatia cantitativ si valorica a depozitului. Ar fi mult mai usor a le introduse in programul de stocuri aceste produse codificate
Transfer intre gestiuni
ady09
buna ziua.am in programul saga create 2 gestiuni: una cantitativ valorica (productie) si una global valorica (comert cu amanuntul).Cum transfer produsul finit ... (vezi toată discuția)