Buna, nu stiu cum trebuie sa completez decl.392 la o firma care in tot anul 2009 a emis o singura factura care contine avans cf. contract, inreg. in contabilitate in 419. Asadar la sf. anului 2009 CA=0.
Cum este corect sa completez declaratia...cu 0 considerand ca avansul facturat nu este o livrare sau o prestare de servicii?
sau sa declar suma acelei facturi emise? si CA=0.:(
SECTIUNEA "CIFRA DE AFACERI"
Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare care trebuie sa fie inferioara sumei de 10.000 euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii.
SECTIUNEA "LIVRARI DE BUNURI SI PRESTARI DE SERVICII CATRE:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari" , pentru livrarile de bunuri, prestarile de servicii efectuate catre persoanele neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Deci vedeti ce sume aveti trecute in jurnalul de vanzari.
B. Neplatitori de TVA
SECTIUNEA "CIFRA DE AFACERI"
Se inscrie cifra de afaceri realizata la finele anului de raportare care trebuie sa fie cuprinsa intre 10.000 euro si 35.000 euro, calculata in echivalent lei, potrivit legii.
SECTIUNEA "LIVRARI DE BUNURI ªI PRESTARI DE SERVICII CATRE:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru vanzari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare, pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate catre persoane neinregistrate in scopuri de TVA .
SECTIUNEA "ACHIZITII DE LA:"
Randul 1 – Coloana "Valoare" se completeaza cu baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare, pentru achizitii efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 1 – Coloana "TVA" se completeaza cu valoarea TVA inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare pentru achizitiile efectuate de la persoane inregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 – Coloana "Valoare" se completeaza baza de impozitare inscrisa in "Jurnalul pentru cumparari", completat potrivit modelului in vigoare in anul de raportare, pentru achizitii efectuate de la persoane neinregistrate in scopuri de TVA.
Randul 2 - Coloana "TVA" nu se completeaza.
S-a emis doar factura de avans aferenta unui antecontract de vanzare - cumparare a unui apartament care inca nu este finalizat. Va fi finalizat in 2010 cand se va factura valoarea totala a apartamentului si storno avans.
S-a emis doar factura de avans aferenta unui antecontract de vanzare - cumparare a unui apartament care inca nu este finalizat. Va fi finalizat in 2010 cand se va factura valoarea totala a apartamentului si storno avans.
Pentru 392A, adica platitori de tva,-- daca deschideti declaratia veti vedea in dreapta sus ca scrie cu rosu= "atentie 392A se raporteaza si pentru cifra de afaceri zero"
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
Declaratia 392b
iamaiama2
Buna ziua!
Am o Intreprindere Familiala cu activitatea principala Comert cu amanuntul in magazine nespecializate,cu vanzare predominanta de produse ... (vezi toată discuția)