buna seara,
va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema
un furnizor a introdus spre decontare un bo, eu fac 404=405; 405=5121
bo este refuzat la plata si eu fac 5121=405?
cand fac plata in numerar furnizorului repectiv fac storno 404=405 si inreg 404=5311???
sau nu mai fac atatea inregistrari si fac direct 404=5311
multumesc mult!
multumesc mult pt raspuns
eu m-am gandit si la inreg. 405=5121
si 5121=405 pt ca-mi apar in extrasul de cont si cred ca si el trebuie contabilizat
este corect?