Buna. Help!
1. O firma de transport marfa platitoare de tva trimestrial din Romania face transport ( Germania - Norvegia ) pentru o casa de expeditie din Germania cu cod valid tva . Firma de transport din Romania factureaza firmei din Germania fara tva cu specificatie la tva neimpozbil in Romania. CMR -urile sunt stampilate si la incarcare si la descarcare .Este corect ? Nu trebuie sa ma leg de locul beneficiarului nu-i asa ( adica Norvegia )?
2. Aceeasi firma de transport din Romania face o cursa Romania - Germania beneficiarul este din Germania, are cod valid de tva si deci firma de transport din Romania factureaza transportul catre firma din Germania fara tva cu specificatia neimpozabil in Romania. CMR- rile sunt stampilate si la incarcare si la descarcare .Se depune declaratia 390 ? :((
da, in ambele cazuri.
ART. 156^4 Cod Fiscal
Declaraţia recapitulativă
1) Orice persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA conform art. 153 sau art. 1531 trebuie să întocmească şi să depună la organele fiscale competente, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice, o declaraţie recapitulativă în care menţionează:
c) prestările de servicii prevăzute la art. 133 alin. (2) efectuate în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile, pentru care exigibilitatea de taxă a luat naştere în luna calendaristică respectivă;
nu se declarau in 390, daca serviciile de transport erau legate de un export de bunuri, de exemplu dvs transportati bunuri exportate din germania in elvetia si facturati catre firma din germania.
Multumesc,Danike.
Chiar daca Norvegia nu este stat membru UE ? Tin cont doar de compania de expeditie din Germania care imi trimite comenzile si ii facturez cursele?
(Am scris gresit in titlu Suedia.)