Am facturat niste materiale cu adaos 10% unui tert care le-a inscriptionat si acum mi le-a facturat inapoi adaugand manopera respectiva. Pana aici e bine.
Eu le folosesc ca materiale auxiliare la un produs pe care il vand la export si cum la export nu facturez cu tva, sunt acum in pierdere: eu am cumparat materialele inscriptionate cu tva, cand am calculat adaos 10% nu am tinut cont ca eu nu facturez mai departe cu tva. In aceste conditii ce mai pot sa fac? Sunt in pierdere din cauza tva-ului pe care il platesc dar nu-l mai pot da mai departe?:stunned:
Si inca ceva: chelt financiara (665, 668) se repartizeaza in calculul pretului de cost al produsului? #-o