avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 611 soluții astăzi
Forum Activitate GTitel

Activitate GTitel

La cerere, am obtinut anularea codului de TVA in 06.07.2012 dupa o perioada de 3
ani de suspendare a activitatii firmei.
In declaratia 300 depusa pe luna iunie figura doar soldul sumei negative de TVA
in valoare de 632 lei (TVA aferent numai stocurilor de marfa si materiale).
Am aflat, mai tarziu ce-i drept, ca trebuia depusa declaratia 300 si pentru luna
iulie 2012 cu ajustarile corespunzatoare.
Mi s-a permis depunerea ei acum, in 2013, dar nu stiu cum sa completez
declaratia 300 si ce ajustari sa fac.
Mai stiu ca exista o exceptie pentru aceste ajustari referitoare la
bunurile/serviciile achizitionate pâna la data de 30 septembrie 2011 inclusiv,
dar daca trebuie totusi operate, cum trebuie procedat?
Din diverse articole am inteles ca acest caz se traduce contabil prin:
1. 635=4427.... 632 lei ....autofactura
2. Ca suma 632 trebuie trecuta cu minus in randul 30 Regularizari de taxa dedusa
din declaratia 300. Daca procedez asa imi reiese in final ca am de plata aceasta
suma, nicidecum suma negativa de la randul 40, asa cum era inainte.
Va rog asadar sa ma lamuriti si va multumesc anticipat pentru raspunsul
dv.prompt.
La cerere, am obtinut anularea codului de TVA in 06.07.2012 dupa o perioada de 3 ani de suspendare a activitatii.
In declaratia 300 depusa pe luna iunie figura doar soldul sumei negative de TVA in valoare de 632 lei (TVA aferent numai stocurilor de marfa si materiale).
Am mai aflat, mai tarziu ce-i drept, ca trebuia depusa declaratia 300 si pentru luna iulie 2012 cu ajustarile corespunzatoare.
Mi s-a permis depunerea ei acum, in 2013, dar nu stiu cum sa completez declaratia 300 si ce ajustari sa fac.
Am mai aflat ca exista o exceptie pentru aceste ajustari referitoare la bunurile/serviciile achizitionate pân la data de 30 septembrie 2011 inclusiv, dar daca trebuie totusi operate, cum trebuie procedat?
Din diverse articole am inteles ca acest caz se traduce contabil prin:
1. 635=4427.... 632 lei ....autofactura
2. Ca suma 632 trebuie trecuta cu minus in randul 30 Regularizari de taxa dedusa din declaratia 300. Daca procedez asa imi reiese in final ca am de plata aceasta suma, nicidecum suma negativa de la randul 40, asa cum era inainte.
Va rog asadar sa ma lamuriti si va multumesc anticipat pentru raspunsul dv.prompt.
La cerere, am obtinut anularea codului de TVA in 06.07.2012. La aceasta data firma inregistra stocuri de o anumita valoare, materiale diverse achizitionate in urma cu 3 ani (activitate suspendata). Am depus declaratia 300 pentru luna iunie, dar pentru iulie nu am stiut la acel moment. De la fisc, am aflat ca trebuia depusa declaratia 300 si pentru iulie cu ajustarile de TVA corespunzatoare, chiar daca a trecut deja vreme de atunci. Mai mentionez ca in declaratia 300 figura doar soldul sumei negative de TVA ce avea o anumita valoare.
Am mai aflat, dar nu de la fisc, ca exista o exceptie pentru aceste ajustari referitoare la bunurile/serviciile achizitionate pân la data de 30 septembrie 2011 inclusiv si nu stiu cum sa procedez. Ma poate lamuri cineva?
Prin ajustare trebuie sa inteleg ca la soldurile sumei negative de TVA si TVA de plata din ultima declaratie 300 trebuie sa fie pe 0? Cum se traduc practic toate acestea?
Va multumesc anticipat pentru raspunsul dv.prompt.
Răspuns la discuția Declaratie 392A sau 392B?
Asta este si principiul meu, mai bine una in plus decat in minus! Multumesc mult pentru osteneala.
Răspuns la discuția Declaratie 392A sau 392B?
OK pana la ultima propozitie pe care nu stiu s-o traduc.
392A sau 392B? Asta era intrebarea.
Răspuns la discuția Declaratie 392A sau 392B?
Multumesc mult, dar asteptam un raspuns de la specialisti (probabil c-am fost ridicol cu aceasta intrebare...). De la administratia financiara, biroul de informatii contribuabili, am capatat acelasi raspuns, dar persoanele care-ti preiau formularele sunt paralele cu domeniul. No comment!
Firma a avut activitatea suspendata pana la 27.04.2012 si in acest timp am completat declaratiiIe 392B.
Apoi am depus cerere de anulare a inregistrarilor in scopuri de T.V.A. si din 06.07.2012 a fost aprobata. Mai fac mentiunea ca firma nu a avut nicio activitate de la anularea suspendarii pana la 31.12.2012.
Acum, pentru anul 2012, ce declaratie 392 trebuie sa prezint, A sau B?
Va multumesc!
Dupa rezolvarea acestei probleme in urma careia m-am ales cu un avertisment, am tras urmatoarele concluzii:
1.Explica mai intai cazul sefului administratiei fiscale, dar trebuie sa n-ai nici un antecedent de acest gen.
2.Nu te adresa direct inspectorului fiscal de care apartii, deoarece (chiar daca este femeie) acesta este mult mai stresat si pentru el cea mai simpla rezolvare este sa-ti completeze procesul-verbal de contraventie. Bine, aici nu doresc sa generalizez.
Consultantul fiscal "fat frumos" a dat acel raspuns de care am scris. Da, daca exista aceasta sansa exista o speranta.
Cum seful administratiei financiare de care apartin este un barbat, sper ca decizia lui sa fie a unei "zane bune".
Va voi tine la curent cu ce se va intampla maine, Multumesc pentru incurajari!
Am citit pe acest forum un raspuns la o intrebare asemanatoare si acesta spune c-ar exista si posibilitatea de a fi iertat doar cu un avertisment, daca faci un memoriu si daca esti la prima abatere de acest gen.