Buna am nevoie de ajutorul unui consultant in urmatoarea problema:
Am un PFA care emite facura externa servicii marketing si comisioane la o firma din Marea Britanie, iar pe facutura imi scrie ca servicii taxabile din punct de vedere al TVA conform art. 44 din Directia europeana 2006/112/ec si TVA va fi inregistrat prin taxare inversa de firma la care se emite factura. Pfa-ul este inregistrat in ROI si doar acolo este platitor de TVA. As vrea sa stiu daca factura se emite cu TVA si ce cota si daca inafara de declaratia 390Vies mai trebuie depusa si 301 si la e punct ar trebui sa completez.
Mltumesc anticipat