avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 528 soluții astăzi
Forum Activitate SylvesterDoingBusiness

Activitate SylvesterDoingBusiness

Buna ziua,
sunt inregistrat sub forma unui PFA cu norma de venit si trebuie sa emit facturi de servicii catre o firma din Germania. Intern in Romania nu emit nici o factura.
Am depus la finante formularul 095 completat ("Cerere de inregistrare in registrul operatorilor intracomunitari") dar mi-a fost respinsa cererea cu explicatia ca nu am un numar de TVA intern. M-a sunat o Doamna de la finante si mi-a explicat ca trebuie sa completez in prealabil formularul 091 - "Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA / declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii."
Acum, eu as completa formularul 091 si as bifa punctul D.2 pentru cazul meu - "2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art.307 alin.(2) din Codul fiscal. ". Doar ca Dna de la finante a fost destul de panicata: aveti grija ca numarul ramane ptr. totdeauna, implica si alte lucruri etc.
Vreau sa va intreb daca formularul 091 completat si depus imi aduce alte formulare de completat si de depus in viitor, impozite suplimentare sau complicatii. Pana acum cu PFA-ul cu norma de venit imi platesc impozitul trimestrial + CAS-ul, CASS-ul aferent si mai depun formularul 600. Alte complicatii nu am.
Va multumesc anticipat

Multumesc de raspuns, ideea e ca firma care presteaza serviciul nu cunoaste legea iar de la Finante (Finante Gheorgheni) i s-a spus ca trebuie sa factureze cu 24%. E cineva interesat sa ofere suport contra-cost la problema, sa ofere suport la cum se redacteaza contractul / plateste TVA-ul si sa contacteze firma care presteaza serviciul si Finantele din Gheorgeni?
Buna ziua,
cum se poate obtine o lista de reprezentanti fiscali din Germania? E vorba de o firma care produce case prefabricate si va produce o casa in Romania pe care o vinde si o va monta unei persoane fizice din Germania / in Germania.
Intr-un alt post s-a raspuns deja ca TVA-ul trebuie incasat de statul german (deci 19%), din pacate atat firma cat si finantele romane insista ca trebuie luat TVA in Romania de 24%. Ma gandesc ca un reprezentant fiscal din Germania poate clarifica situatia si cu un numar de inregistrare TVA european gen DExxxxxxx se va putea scrie factura fara TVA.
Dupa cum spuneam ma intereseaza sa gasesc un reprezentant fiscal din Germania care poate fi contactat.
Multumesc!
Buna ziua,
nu s-a mai intalnit nimeni cu o situatie similara, nu are nimeni o idee ce as putea studia singur ca sa rezolv problema? Ca sa simplific situatia, pentru marfa care pleaca din Romania printr-o factura cu TVA 0 - o casa prefabricata in cazul acesta, trebuie platit TVA-ul in tara unde este firma cumparatoare rezidenta fiscal sau in tara unde se monteaza casa? Casa fiind construita intr-o a treia tara UE, schimba cumva asta datele situatiei?
Multumesc pentru orice informatie
Buna ziua,
este vorba de o situatie reala, persoana juridica cu sediul in Romania, numar de TVA inregistrat in registrul comunitar produce o casa de lemn in Romania si o monteaza in Germania. Beneficiarul e o persoana juridica la randul ei inregistrata in regimul comunitar cu un numar de TVA din Bulgaria care are un teren in Germania. Cum decurg toate actele, beneficiarul din Bulgaria plateste TVA firmei din Romania? Daca nu, plateste cineva TVA-ul in toata tranzactia, si la ce valoare? (valoarea din Romania, Anglia sau cred ca nu, dar poate TVA-ul din Germania?). E vreo diferenta de situatie daca firma beneficiara e din Anglia?
Va multumesc anticipat