Problema sta in felul urmator: detin un S.R.L-D, neplatitor de TVA, si doresc sa fac o achizitie intracomunitara de produse (din Polonia) pentru revanzare in Romania.
Am fost la ANAF in orasul meu si mi s-a transmis ca trebuie sa ma inregistrez in ROI (d905) si sa ma trec platitor de TVA doar pentru acele achizitii (d901).
Le-am completat si le-am depus. Acum sunt inscris ca platitor de TVA in regim special (doar pentru achizitiile ulterioare intracomunitare), in rest, activitatea mea din Romania, respectiv comert, ramanand nesupusa platii TVA-ului.
Firma de la care voi achizitiona produsele mi-a solicitat codul VAT, pe care urmeaza sa-l primesc de la ANAF, mentionand ca imi va factura cu TVA 0% daca detin acest cod.
Intrebare: la vanzarea produselor in Romania, voi plati TVA la valoarea totala a vanzarii (cu tot cu adaos) sau la valoarea achizitiilor din Polonia pe baza formularului 301 (decont special de TVA) ? Multumesc anticipat !