modul de calcul al retribuirii arendatorului persoana fizica de catre arendas pentru
anul 2012.Am inteles ca este deja un pret prestabilit.Retribuirea se face in natura cu grau(600kg/ha,conform contract).Am inteles ca se impoziteaza cu 16% venitul respectiv pentru cele 600kg grau si arendatorul primeste diferenta(mai putin cu kg
retinute pentru impozit),dar,dar pentru ca exista un dar,persoana respectiva are contract incheiat cu arendasul pentru 600kg si el vrea sa primeasca 600kg.
Care va fi modul de calcul astfel incat sa impacam si arendatorul si fiscul?
Total incasari 2011=17340 lei
Total plati 2011=23293 lei
Stoc marfa an precedent(2010)=1977 lei
Stoc marfa an curent(2011) = 9277 lei
TOTAL CH.DEDUCTIBILE=(TOTAL PLATI-STOC MARFA AN CURENT)+STOC MARFA AN PRECEDENT;adica TOTAL CH.DEDUCTIBILE =(23293-9277)+1977=15993 LEI.
VENIT NET=TOTAL VANZARI AN CURENT-TOTAL CH.DEDUCTIBILE,adica
Venit net 2011=17340-15993=1347 lei
Pentru semnarea bilantului la 31.12.2011 la societate pe actiuni,contabilul trebuie sa aiba studii superioare(la intocmit ma refer).Cifra de afaceri este de 2.799.963,00 lei.
Intrebarea este daca trebuie vizat de un expert contabil.
achizitii cherestea cu taxare inversa.Cum completez in declaratia 394 .
Numai la achizitii,cu total valoare factura (ex.total fc.2000 lei-fara tva pentru ca este cu taxare inversa) s-au 2480 lei(adica 2000+24%)
cifra de afaceri este de 470058 lei la 31.12.2011.
Intrebarea mea este,daca trebuie sa depun 010,daca in luna Noiembrie 2011 am primit instiintare de la DFP precum ca trec automat de la declararea si plata lunar a declaratiei 112,la declararea si plata la trimestru.Mentionez ca societatea are un salariat din 2005.
firma produce paine din grau propriu(graul provine si de la arendatori).Mentionez ca la arendatori li s-au dat bonuri pentru graul lasat special pentru a cumpara paine.Societatea valorifica painea la magazinele de pe raza comunelor si oraselor invecinate.In comunele in care sunt arendatori de-ai societatii noastre painea se valorifica si pe bonuri.Actele care insotesc painea sunt factura fiscala pentru ce se incaseaza bani de la clientii nostri,dar nu stiu ce acte trebuie sa insoteasca painea pentru ce se valorifica pe bonuri.Eu zic ca pentru painea vanduta pe bonuri de catre agentul economic din comuna nu trebuie sa emit factura,ar trebui incheiat un protocol intre societatea mea si societatea care-mi vinde painea precum ca presteaza un serviciu,emite factura de prestare pentru un numar de paini pentru care trebuie sa-mi predea si bonurile incasate de la cei care cumpara painea pe bonuri pe baza de proces verbal.Este corect ca ag.economic care ne presteaza serviciul de a ne vinde painea pe bonuri sa bata bon fiscal pe casa?
avand pierdere in exercitiu curent si rezerve costituite din anii precedenti in 1068,pentru anul financiar 2009 am contat inchiderea astfel;
ptr.luna decembrie 117=129 1220 lei pierderea din 121
1068=117 1220 lei si astfel se diminuiaza soldul lui 1068
ptr.luna ianuarie 2010 129=121 1220 lei.
oare am procedat bine?
CAP.B,rand 24=8800lei,rand 26=5530lei,rand35=14336lei,rand36=3110lei,rand40.1=498 lei,rand44=498 lei
CAP.C ll;rand1=498lei,rand3=4500lei,rand5=2150lei,rand9=2150,rand11=2150lei
rand12=4002lei,rand13.2=1852lei.In declaratie i-mi iese impozit pe profit platit in
plus dupa cum se vede,dar in balanta am in 441 la luna decembrie 3579lei sold,adica 2150lei aferent trim.iv si o ramasita de 1429 lei din trim lll.
De ce nu-mi bate declaratia cu balanta de verificare.Impozitul se prezinta astfel:
trim.l 2657 lei,trim.ll se obtine imp.pe profit 1843>1433(imp.minim),trim.lll 2150lei
trim.lv 2150lei.
am avut cateva zile casa de marcat la reperat,bonuri fiscale nu s-au mai emis(platitor
de tva).Intrebarea mea este cum inregistrez incasarile din vanzari cu amanuntul,ce inregistrez in registrul de casa