nenesa a scris:
Multumesc pt.raspuns.Cred ca este destul de clar si anume :orice bonus acordat odata cu marfa pe o factura(ca este o valoarea i, ca este un produs gratis de promotie sau spune ca ) se inregistreaza direct in 371 ca diminuare de valoare
iar ce este facturat ulterior separat se inregistreaza ca un venit in 709.
Am inteles bine?
da este corect mai putin acest lucru:
nenesa a scris:
"ce este facturat ulterior separat se inregistreaza ca un venit in 709."
nu 709 ci in 609, cititi descrierea celor doua conturi din 3055, este pe dos si impotriva principiilor contabile cu care am fost invatati dar asa este legea si o vom respecta deoarece la intocmirea bilantului veti vedea ca are logica.