Joi, 20 martie, are loc evenimentul: Impozitul minim global de 15%: Cadrul de implementare a Directivei Pillar 2 în România. Participă →
Multumesc pt.raspuns.Cred ca este destul de clar si anume :orice bonus acordat odata cu marfa pe o factura(ca este o valoarea i, ca este un produs gratis de promotie sau spune ca ) se inregistreaza direct in 371 ca diminuare de valoare
iar ce este facturat ulterior separat se inregistreaza ca un venit in 709.
Am inteles bine?
~ final discuție ~