Buna,
Intrebarea mea este, cum se inregistreaza TVA-ul aferent serviciului achizitionat de la o firma din afara UE! Am preluat contabilitatea unei firme de curand si firma de contabilitate, unde era pana acum, a inregistrat taxare inversa! Eu nu prea sunt convinsa ca asa trebuie, de aceea intreb.
Va rog, este cineva care poate sa ma ajute :)
norme metodologice ale art. 133 cod fiscal (8) Serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de prestatori stabiliţi în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi în afara Comunităţii, sau, după caz, sunt prestate de prestatori stabiliţi în afara Comunităţii către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliţi pe teritoriul României, urmează aceleaşi reguli ca şi serviciile intracomunitare în ceea ce priveşte determinarea locului prestării şi celelalte obligaţii impuse de prezentul titlu, dar nu implică obligaţii referitoare la declararea în declaraţia recapitulativă conform prevederilor art. 1564 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt taxabile sau dacă beneficiază de scutire de taxă şi nici obligaţii referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA specifice serviciilor intracomunitare prevăzute la art. art. 153 şi 153^1 din Codul fiscal.
Problema persista!
Tot am probleme cu TVA-ul aplicat la importul de servicii.
Am inteles data trecuta ca se inregistreaza cu taxare inversa. Dar atunci nu inteleg faptul ca in Decont 300 de se trece la Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%?
Sa va explic... In contabilitate TVA-ul aferent importului se inregistreaza cu taxare inversa adica 4426=4427, TVA-ul aferent vazarilor de servicii pe 4427. La sfarsitul lunii, la regularizarea TVA, se inchide 4427=4426 cu TVA din import, iar TVA din vanzari se trece pe 4423.
Inschimb in decont 300, TVA-ul din vazarile de servicii se trece la "Livrari de bunuri si prestati de servicii, taxabile cu cota de 19%", iar TVA-ul din import se trece la "Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%", diferenta rezulta Tva sold negativ sau TVA de plata, in cazul meu sold TVA negativ.
Si acum problema mea este, ca in contabilitate am TVA de plata (din cauza 4427=4423 cu val TVA din vazari de servicii) iar in decont am Sold negativ de TVA....:(
Deci nu mai inteleg cum se face corect.
Mentionez ca operatiile astea au fost inregistrate de firma de contabilitate de la care am preluat firma.
Va rog mult daca este cineva acolo....sa ma ajute
Multumesc,
Melania
in decontul de tva achizitiile de servicii extracomunitare se inregistreaza la atat la rd. 7, cat si la rd. 19, atat ca taxa colectata, cat si deductibila.
Am vorbit cu fosta contabila, si mi-a zis ca probabil au uitat sa-l treaca in decont. Ea mi-a spus ca taxarea inversa se trece la rd. 12 respectiv rd. 21....nu mai inteleg :(
La randul 7 scrie achizitii de serv intracomunitare....dar acesta este import din afara UE si nu intracomunitar.
Taxarea inversa pentru importuri din afara UE unde se trece?
Help:(