Buna ziua
Am o neclaritate legata de facturarea prestarilor de servicii catre o firma din UE. Societatea noastra presteaza servicii de constructii (alimentare cu apa) pt o firma din UE, dar aceste lucrari se desfasoara pe teritoriul Romaniei. Din ce am mai citit ajuns la concluzia ca facturarea catre societatea din UE trebuie facuta cu TVA deoarece locul prestarii este in Romania, asa este? Imi puteti da un sfat? Apoi se declara ceste facturi in decl.390, si unde se prind ele in decont TVA. Ce mentiune trebuie facuta pe factura?
Va multumesc
locul prestarii unor astfel de servicii este considerat locul unde este situat imobilul/imobilele, deci romania.
veti factura cu tva si nu veti declara in 390.
in decont la rd.9
Daca am facturat deja un avans (pentru lucrarea din Romania cu beneficiar UE) fara TVA cum ar fi corect sa procedez? Sa fac storno la factura respectiva si sa rectific 390, sa regularizez decontul la luna urmatoare si sa fac o factura corecta cu TVA?