buna ziua
va rog sa ma lamuriti in urmatorul caz:
- firma din spania ( platitor de tva-18%) fact servicii de rent a car si cazare unei societati din romania, platitoare de tva...deci s-a achitat si tva-ul de pe factura din spania...cum se deduce ? la ce rand trecem in D300, D390 ??
nu aveti drept de deducere pentru tva platita in spania si o includeti pe costuri si puteti formula cerere de rambursare de la statul spaniol.
in decont puteti trece operatiunile la rd. 24.
nu se trec in decl. 390.
Multumesc,
Daca o firma din spania face montajul unor echipamente pe teritoriul romaniei , pt o societate cu sediul in romania, si factureaza cu tva , tva-ul de pe factura este deductibil in romania , se trece in decont tva sau se face D318?
pentru montajul echipamentelor firma din spania trebuie sa factureze fara TVA.
aceasta operatiune se inscrie in decl. 390, iar in decontul de tva la rd. 7, 7.1, 7.1.1 si 19, 19.1, 19.1.1
multumesc...
deasemeni proiectul aferent unei lucrari de montaj echipamente a fost facturat cu tva de catre firma din spania, adica locul prestarii acestui serviciu este in spania, atunci tva-ul este deductibil ?? si la ce rand se trece in decont? se declara in 390?