Scuze, am trimis mesajul incomplet.
Eu am comparat 2984 (impozitul cumulat de la inceputul anului) cu 4300 (impozitul minim aferent celor 2 trimestre) si am inregistrat 691 = 441 2150 (pt trim 2). As vrea sa-mi spuna cineva daca am gandit corect. Va multumesc.
Ce ar fi trebuit sa inregistrez si sa declar?
Daca 2984 este cumulat de la inceputul anului ( in trimestru ar fi fost 2984 - 2150/trim 1 = 834)
Cum 834 < 2150, eu am cosiderat ca trebuie sa inregistrez si sa declar impozitul minim.
O societate comercială înregistrează pierdere fiscală la sfârşitul trimestrului I şi al II-lea. Pentru încadrarea în prevederile art. 18 alin. (2) contribuabilul ia în calcul veniturile totale înregistrate la 31 decembrie 2008, determinând un impozit minim în valoare de 6.500 lei, corespunzător tranşei de venituri totale anuale în sumă de 300.000 lei. Pentru perioada 1 mai 2009 - 30 iunie 2009 din trimestrul al II-lea impozitul minim se calculează în mod corespunzător prin împărţirea impozitului minim anual la 12 luni şi înmulţit cu 2 (lunile mai şi iunie), astfel: (6.500 / 12) x 2 = 1.083 lei. Prin urmare, pentru trimestrul al II-lea societatea datorează impozitul minim în sumă de 1.083 lei.
Impozitul pe profit cumulat de la începutul anului este în sumă de 6.000 lei. Pentru determinarea impozitului datorat pentru trimestrul al III-lea se efectuează următorul calcul: 6.000 - 1.083 = 4.917 lei.
Se compară impozitul pe profit aferent trimestrului al III-lea, în sumă de 4.917 lei, cu impozitul minim aferent acestei perioade: (6.500 / 12) x 3 = 1.625 lei şi se datorează impozitul pe profit.