Buna ziua!
Am urmatoarea situatie:
O societate din Romania platitoare de TVA a realizat in luna august 2010 o achizitie intracomunitara de servicii din Cipru (servicii consultanta). Intrebarile mele ar fi urmatoarele:
1. Societatea din Cipru imi emite factura cu sau fara TVA?
2. Sunt obligata sa retin si sa achit impozit pe veniturile nerezidentilor? Care ar fi procentul de impozitare?
3. Ce declaratii se depun?
Va multumesc!
D.390
kerekesmargo
serviciul intracomunitar prestat de o firma din HU -platitor de tva -in septembrie (21.09.2011), facturat in octombrie 12.10.2011 (data ... (vezi toată discuția)