As avea si eu nevoie de putin ajutor.In luna august 2010 am emis o factura storno pentru o factura din mai catre un client din franta cu tva 24%.(livrarea are loc in Romania).La noi in contabilitate am corectat TVA-ul la 19% cat era corect insa la client factura corecta nu a ajuns decat in septembrie..iar ei nu o mai pot inregistra.Ce pot face sa corectez greseala?si ce implicatii sunt?
Avans
cimpazu
buna ziua! in 2009 am primit si facturat un avans pt livrarea unor produse finite. am colectat tva 19%. pe parcursul anului am livrat o parte din produse si am ... (vezi toată discuția)