Buna ziua!
In aprilie am emis unei scietati comerciale o factura de avans ptr. o marfa pe care o livram acum, in august.
Intrebarea mea este cum fac stornarea acelui avans, trec cu minus aceleasi sume din factura emisa in aprilie (cu TVA de 19%) sau modific sumele dupa noul TVA de 24%?
Aceste sume se trec pe regularizari. Puteti citi in instructiunile de completare a declaratiei 300.
O zi buna!
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
Avans
cimpazu
buna ziua! in 2009 am primit si facturat un avans pt livrarea unor produse finite. am colectat tva 19%. pe parcursul anului am livrat o parte din produse si am ... (vezi toată discuția)